Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230037 |
Interné číslo | DF2023/035 |
Predmet | telefon |
Splatnosť | 02-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 09-06-2023 |
Dátum vystavenia | 31-03-2023 |
Dátum úhrady | 31-03-2023 |
Dátum evidencie | 31-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Medovarce, IČO: 00648990, Adresa: Medovarce 59, Mesto: Medovarce, PSČ: 96265 Dodávateľ : Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270 |
Suma s DPH* | 113.29 |
Mena | € |